問題已解決
期初科目余額為應付賬款借方正數,是之前付給廠家的預付賬款。現在進貨,借庫存商品,貸應付賬款對嗎?還是需要將應付調成預付?



你好,現在進貨,借庫存商品,貸應付賬款對
2020 05/28 16:06

84785008 

2020 05/28 16:06
這么做不算是掛賬對嗎?可以不用調成預付是嗎

小云老師 

2020 05/28 16:10
是的,不用調成預付

84785008 

2020 05/28 16:13
或者在應付賬款借方寫負數也對是嗎?

小云老師 

2020 05/28 16:14
是的,在應付賬款借方寫負數也對

84785008 

2020 05/28 16:17
老師,因質量承包方有一筆罰款。還沒有實際扣錢,之前還欠對方錢。之前借款入其它應付款。這筆罰款如果也走其它應付款的話怎么做?

小云老師 

2020 05/28 16:18
借:其他應付款 貸:其他應付款

84785008 

2020 05/28 16:24
老師,第一個罰款和第二個實際扣錢我做的對嗎

小云老師 

2020 05/28 16:27
你是要罰別人的錢?

84785008 

2020 05/28 16:28
對,而且罰的人我們還欠他錢

小云老師 

2020 05/28 16:36
那你罰款應該做其他應收啊

84785008 

2020 05/28 16:40
在一個科目上體現不了是嗎?

小云老師 

2020 05/28 16:45
是的,你收別人的是其他應收

84785008 

2020 05/28 16:48
我在對方的工程款里扣除這筆罰款應該怎么做?如果應付他2100,罰款100,實付2000。

小云老師 

2020 05/28 16:52
借:其他應付款2100 貸:營業(yè)外收入100 銀行存款2000

84785008 

2020 05/28 16:57
沒罰款時。
借:其它應付款貸100
貸:營業(yè)外收入100
實際扣時:
借:其它應付款2100
貸:其它應付款100
銀行2000
這么做對嗎?

小云老師 

2020 05/28 17:02
借:其它應收款100
貸:營業(yè)外收入100
實際扣時:
借:其它應付款2100
貸:其它應收款100
銀行2000
