問題已解決
老師,暫估原材料的時候,貸方應付賬款的二級科目寫著暫估就可以吧



同學你好,暫估原材料對應的應付賬款明細科目也是暫估。
2020 05/29 07:56

84785006 

2020 05/29 07:58
暫估的原材料做了領用,等到原材料發票充足的時候,沖紅了暫估的,那么以前領用的要不要沖紅呢

鐘存老師 

2020 05/29 08:27
領用數量沒有多領的,不用沖

84785006 

2020 05/29 08:28
我是按照不超暫估的數量領用的,那么等到發票充足了,就只沖紅暫估的分錄就可以是嗎

鐘存老師 

2020 05/29 09:46
其實領用的數量不用沖紅的

84785006 

2020 05/29 09:49
領用了,并且生產銷售了,但是回來的發票一般不會和暫估的數量和金額一致的,那么用不用沖減主營業務成本和原材料呢

鐘存老師 

2020 05/29 19:41
數量不需要沖銷,如果發票回來以后,單價變了,才需要調整生產領用和完工結轉
