問題已解決
老師,你好,我去年暫估了一筆成本,今年收到票怎么做賬務處理呀



您好
請問去年暫估的時候分錄怎么寫
2020 05/29 19:34

84785031 

2020 05/29 19:35
借主營業務成本暫估,貸應付賬款暫估

bamboo老師 

2020 05/29 19:41
暫估的金額跟收到的發票金額有差異么

84785031 

2020 05/29 19:42
沒有差異

bamboo老師 

2020 05/29 19:45
那把去年的分錄紅字沖銷 然后再寫一筆根據發票入賬的藍字分錄就好了

84785031 

2020 05/29 19:46
老師,如果暫估和發票金額不一致,需要怎么做賬務處理呢

bamboo老師 

2020 05/29 19:59
增加成本或者沖減成本就好了
