問題已解決
項目部轉預交的稅款給公司,公司收到到時統一交稅的,項目部和公司會計就這業務分別怎么做分錄



你好,要設置內部往來科目,進行掛賬結算
2020 06/03 11:01

84785027 

2020 06/03 11:55
有具體 的分錄可以寫一下嗎,謝謝

慧老師 

2020 06/03 12:34
借:應交稅費-增值稅-預繳稅款 貸:內部往來

84785027 

2020 06/03 13:14
上面的分錄是項目部的吧,那做為公司的會計,我要怎么寫,

慧老師 

2020 06/03 13:46
作為公司你們做煩分錄就行了,報表就抵消了

84785027 

2020 06/03 14:51
不懂你說的這個,公司收到這個稅,還沒上交稅局的時候,我可以不可以做借:內部往來 貸其他應付款,交的時候寫借其他應付款,貸銀行存款

慧老師 

2020 06/03 14:52
你好,你這樣表示也是可以的
