問題已解決
但是我這個月已經繳納過的200萬的增值稅,可是發票只開了100萬的,那這200萬的完稅憑證我要怎么入賬啊



你好,是一般納稅人外出經營預交增值稅嗎?如果是,分錄就是
借;應交稅費-應交增值稅(已交稅金) , 貸;銀行存款
2020 06/03 18:15

84784956 

2020 06/03 18:19
好的,謝謝老師,我還有一個問題想要問你,就是這樣一個情況,我們有個項目,本月需要開票200萬,但是我們一個月的發票不夠,我只給他開了100萬,我們是建筑業,稅率是3%,需要在外地預繳增值稅,本月已經在外地預繳了200萬的增值稅和相應的附加稅,我這個月做賬:借:應收帳款100萬,貸:主營業務收入970873.86,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)29126.21,然后計提附加稅:借:營業稅金及附加3495,貸:應交稅費-城建稅2038.83,教育費附加873.79,地方教育費附加582.52,如果到下個月,我又開了剩下的100萬的發票,怎么入賬

鄒老師 

2020 06/03 18:21
你好,如果到下個月,我又開了剩下的100萬的發票
就做收入分錄,計提附加稅分錄就是了
借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅
借;稅金及附加,貸;應交稅費——附加稅

84784956 

2020 06/03 18:27
下個月開票的100萬,還是按照100對應的增值稅寫分錄嗎?那本月繳納的200萬的增值稅和對應附加稅的完稅憑證怎么入賬?我的意思是本來是200萬的發票,在本月我已經全部繳納了200萬對應的增值稅和附加稅,但是發票只開了100萬,下個月開剩下的100萬,如果我再寫了分錄,借:應收帳款100萬,貸:主營業務收入970873.86,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)29126.21,這樣的話,我豈不是還要再繳納100萬所對應的增值稅和附加稅嗎

鄒老師 

2020 06/03 20:34
你好,下個月開票的100萬,是按照100萬對應的增值稅寫分錄
本月繳納的200萬的增值稅和對應附加稅的完稅憑證賬務處理是
借;應交稅費——應交增值稅,附加稅,貸; 銀行存款
繳納了200萬對應的增值稅,附加稅
做了兩次100萬的收入,增值稅,附加稅分錄,那期末應交稅費余額就是0
不會導致還需要繳納100萬對應的增值稅和附加稅啊
