問題已解決
鄒老師當月有沖紅發票,然后結轉銷售成本是按正數發票的結轉嗎借主營業務成本貸庫存商品,還是按減去沖紅發票后的成本來結轉當月成本呢



麻煩您打下分錄我這個有些糊涂了
2016 06/14 08:03

84784983 

2016 06/14 08:28
我結轉當月的庫存商品是
借庫存商品105648.92
貸生產成本-材料成本91051.42
生產成本-工資成本14900
生產成本-制造費用-302.50
然后結轉5月份銷售成本
借主營業務成本105648.92
貸庫存商品105648.92
沖銷3月份紅字發票
借庫存商品-11829.15
貸主營業務成本-11829.15
沖銷收入
應收賬款-12378.2.0
貸主營業務收入-10579.66
應交稅金_應交增值稅_銷項稅-1798.54
請問老師我這樣做分錄沒問題吧您看看還需要弄什么嗎,請您快點回復,不然我還得在重新打一遍問題問別人這塊真的挺麻煩

宋生老師 

2016 06/14 08:02
您好!您分2步走,1,沖紅是增加本期庫存商品。2,減少本月正數發票對應的庫存商品。

宋生老師 

2016 06/14 18:07
您好!可以的,沒有什么問題。
