問題已解決
上月暫估委托加工物資,并已結轉成本,問,本月收到發票之后如何做賬



你好,如果沒有差額直接貼在原憑證后面就可以。
2020 06/11 15:55

84784950 

2020 06/11 15:56
有差額,還有一筆進項稅金

84784950 

2020 06/11 15:57
我是不是寫 借:委托加工物資-差額
應交稅費-進項稅金
貸:應付賬款 稅金+差額

84784950 

2020 06/11 15:58
后面貼上一張發票

QQ老師 

2020 06/11 16:59
你好,一般是原分錄紅字沖回,再按發票做藍字就可以。

84784950 

2020 06/11 17:00
結轉的成本都要原分錄沖回嗎

QQ老師 

2020 06/11 17:16
你好,是的,因為有差額都需要原分錄沖回。這樣做的話,以后查賬比較清晰。

84784950 

2020 06/11 17:52
如果沒有差額呢

QQ老師 

2020 06/11 18:30
沒有差額的話,如果不跨年直接把憑證貼在原憑證后面就可以。

84784950 

2020 06/11 18:31
就是還貼在上一個月做暫估的后面?

QQ老師 

2020 06/11 18:39
你好,可以直接貼在后邊,或者是按上面的賬務處理,原分錄沖回再做籃子。

84784950 

2020 06/11 18:42
沖回就是跟暫估有關的分錄,結轉的成本都要沖回了?

QQ老師 

2020 06/11 19:25
你好!沒有差額不用沖

84784950 

2020 06/12 15:01
法人有好幾個公司,在一個公司做申報工資,還要在其他公司做工資申報嗎

QQ老師 

2020 06/12 15:05
你好,可以做工資,但是5000元的起征點只能在一個單位抵扣。次年要做個人所得稅匯算清繳。
