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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅控盤抵減增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用紅字,那借方的減免稅款不是一直在了啊



您好
年末的時(shí)候增值稅下三級(jí)科目要結(jié)平 跟您結(jié)平進(jìn)項(xiàng)稅額一樣的賬務(wù)處理
2020 06/13 07:01

84784978 

2020 06/13 07:05
就是轉(zhuǎn)出未交增值稅到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)對吧?那我還有個(gè)疑問就是這些二級(jí)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、減免稅款在對應(yīng)的科目余額不是會(huì)越來越多?年底會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嘛還是?

bamboo老師 

2020 06/13 07:10
就是轉(zhuǎn)出未交增值稅到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)對的
這些二級(jí)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、減免稅款在對應(yīng)的科目余額年底要自己寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)

84784978 

2020 06/13 07:11
年底結(jié)轉(zhuǎn)的話怎么寫

bamboo老師 

2020 06/13 07:14
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
