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我公司18年購進一批貨物。合同訂的的實銷實結,我方將貨銷完對方開票結款,2019年4月增值稅由16%變成13%,對方還是以16%稅率開具。現在對方反饋說省局要求他們將開具給我方的16%稅率紅沖了,開成13%稅率。請問老師這樣合理么?真實業務也是在稅率變更前發生的



你好,那他應該給你退3%的稅額差
2020 07/01 16:58

我公司18年購進一批貨物。合同訂的的實銷實結,我方將貨銷完對方開票結款,2019年4月增值稅由16%變成13%,對方還是以16%稅率開具。現在對方反饋說省局要求他們將開具給我方的16%稅率紅沖了,開成13%稅率。請問老師這樣合理么?真實業務也是在稅率變更前發生的
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