問題已解決
老師,我是小規(guī)模公司,5月份我們公司開了一張普票,6月份因為那張普票發(fā)票抬頭開錯了紅沖又重新開了一份,那做6月份賬的時候紅沖發(fā)票是紅字一樣的寫分錄好,還是做5月份相反分錄好呢



五月份的需要正常做收入
六月份做負數(shù)紅沖
2020 07/03 08:31

84784965 

2020 07/03 08:33
跟五月份沒關系,五月份已經(jīng)做收入了,問題是6月份紅沖又重開具發(fā)票了分錄怎么做

郭老師 

2020 07/03 08:35
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費

84784965 

2020 07/03 08:37
那科目余額表上主營業(yè)務收入這個科目就正負抵消了沒有記錄了可以嗎

郭老師 

2020 07/03 08:42
你好
可以的
就是這么做的
