問題已解決
老師,5月底我方(采購方)開具一份紅字信息表,稅額是1207元,上傳成功,但銷售方5月沒有開具紅字發票。6月初我方申報時,增值稅報表提示需進項轉出。6月份,銷售方通知上月紅字信息重開,上月紅字信息撤回,重新開的紅字信息稅額合計是2244元,當月收到稅額2244元的紅字發票。7月初申報時,進項稅額轉出2244 元,申報通過。我想問一下,5月申報表進項轉出1207元,6月申報表進項轉出2244元,但實際5月轉出的1207元的紅字信息,6月已經撤回了,所以申報表是不是填錯了?



您好,是的,申報表是填寫錯了。
2020 07/04 22:54

84785028 

2020 07/05 09:10
那應該如何填寫呢

王雁鳴老師 

2020 07/05 10:12
您好,應該填寫進項轉出金額,2244-1207元。

84785028 

2020 07/05 10:16
老師好,謝謝

王雁鳴老師 

2020 07/05 10:21
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利。

84785028 

2020 07/05 10:21
老師,現在稅款已經繳納,更正申報表是不是要去稅務局?需要帶什么資料

84785028 

2020 07/05 10:23
另外,像這種情況,申報時,為何系統沒做提示哪?如果不更正,又有什么影響?

王雁鳴老師 

2020 07/05 10:31
您好,現在在申報期內,應該在申報系統更正處理即可。

84785028 

2020 07/05 10:33
但6月份增值稅的款納已經繳納了

王雁鳴老師 

2020 07/05 10:39
您好,如果去稅務局更正,需要帶營業執照,經辦人身份證,公章,數據等。

王雁鳴老師 

2020 07/05 10:41
您好,這種情況下,系統沒辦法提示,如果不更正的話,轉出金額多了,也就抵扣的少了,相當于多交稅了。

84785028 

2020 07/05 10:43
那如果公司甘愿多交稅,就是不更正,也是可以的,是嗎?

王雁鳴老師 

2020 07/05 10:44
您好,是的,您理解很正確。

84785028 

2020 07/05 10:47
謝謝老師

王雁鳴老師 

2020 07/05 10:48
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利。
