問題已解決
老師,已經跨月的紅沖發票,又重新開了正確的發票,賬怎么做呢?這個銷項稅怎么處理呢?



你好,
紅沖發票
借,應收賬款 負數
貸,主營業務收入 負數
貸,應交稅費一應增銷項 負數
正確發票
借,應收賬款等
貸,主營業務收入
貸,應交稅費一應增銷項
2020 07/05 17:14

84785018 

2020 07/05 17:17
那開票系統里的銷項稅額怎么處理的呢?

立紅老師 

2020 07/05 17:25
你好,最終是按銷項的合計數申報納稅的,負數不需要處理,

84785018 

2020 07/05 17:28
紅沖過之后就不需要管它了嘛,系統自動合計嗎?15號之前按已經紅沖過的銷項稅額報稅嗎?

立紅老師 

2020 07/05 17:35
你好,是的,是這樣的。
