問題已解決
2016年度取得的虛開發票,今年稅務稽查企業受到處罰,補交增值稅及附加,補交企業所得稅,滯納金,罰款,會計應該怎么做帳



借:以前年底損益調整 貸:應交稅費-
借:利潤分配 貸: 以前年底損益調整
2020 07/07 10:59

84785008 

2020 07/07 11:10
滯納金和罰款是不是做在本期營業外支出呀?

軼塵老師 

2020 07/07 11:14
做在本期也可以 但是也是不能稅前扣除的

84785008 

2020 07/07 11:15
好的,謝謝

軼塵老師 

2020 07/07 11:16
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