問(wèn)題已解決
你好,老師由于去年16%降到13%,16%進(jìn)項(xiàng)已按13%開(kāi)完,留有稅負(fù)差額怎么處理



你好,這個(gè)直接留抵就可以了
2020 07/16 15:17

84784983 

2020 07/16 15:18
一留底沒(méi)交稅

84784983 

2020 07/16 15:19
現(xiàn)在想交點(diǎn)增值稅

樸老師 

2020 07/16 15:25
想交稅可以留抵的不抵扣,交稅就可以了

84784983 

2020 07/16 15:26
去年都認(rèn)證完了

樸老師 

2020 07/16 15:27
認(rèn)證完了可以這個(gè)月不抵,下個(gè)月再抵

84784983 

2020 07/16 15:30
我們這個(gè)行業(yè)進(jìn)行項(xiàng)票和銷(xiāo)項(xiàng)票數(shù)量和名稱是一致的

84784983 

2020 07/16 15:30
現(xiàn)在光剩差額,數(shù)量和名稱不好弄

樸老師 

2020 07/16 15:34
差額是可以留存的,這個(gè)就是你的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)可以用來(lái)抵扣的

84784983 

2020 07/16 15:56
稅負(fù)怎么算了

樸老師 

2020 07/16 16:05
增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅的實(shí)際銷(xiāo)售收入×100%

84784983 

2020 07/16 16:13
好的,謝謝

樸老師 

2020 07/16 16:28
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
