問題已解決
上個月有稅率開錯的增值稅電子普通發票,已經按照全部銷售金額的正確稅率申報并繳納增值稅了,還需要把那些開錯的發票沖紅嗎



你好,需要紅沖的哦
2020 07/22 13:19

84784998 

2020 07/22 13:27
如果沒有紅沖或者以前月份開錯的沒有全部紅沖,是否有什么影響

樸老師 

2020 07/22 13:28
那你就是按照錯的申報了,多報了沒事,少報了稅局找你哦

84784998 

2020 07/22 13:30
是的,都按照錯的申報了,當月有紅沖的負數發票也沒減,這樣的話不紅沖也沒關系吧

樸老師 

2020 07/22 13:31
不行,要按照實際業務做賬申報的

84784998 

2020 07/22 13:36
就是必須要把開錯的紅沖,然后再補開正確的嗎

樸老師 

2020 07/22 13:38
對的,要這樣的,不然不對
