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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師是不是貨到發(fā)票未到可以做暫估入庫?



您好,是的,貨到單未到時(shí),需要做暫估入庫分錄。
2020 07/29 11:04

84784957 

2020 07/29 11:06
如果這個(gè)月做賬戶下個(gè)月發(fā)票還未收到呢?

84784957 

2020 07/29 11:07
那暫估是按付款金額來暫估嗎?

張艷老師 

2020 07/29 11:07
如果這個(gè)月做賬戶下個(gè)月發(fā)票還未收到呢?--就這樣放著了,因?yàn)橹耙呀?jīng)做了暫估入庫分錄的。

張艷老師 

2020 07/29 11:08
那暫估是按付款金額來暫估嗎?--是按實(shí)際入庫的產(chǎn)品的金額核算的,注意暫估分錄不能暫估增值稅的。

84784957 

2020 07/29 11:09
如果預(yù)估金額不對,那是不是也沒有關(guān)系?

84784957 

2020 07/29 11:12
現(xiàn)在有個(gè)問題是,我們貨沒有到,但是之前已經(jīng)把這批貨賣出去了,跟別的公司簽了銷售合同,雖然貨沒有到,但是對方公司急需票,叫我們公司開給他們,那這樣做暫估開可以嗎?再開票給他們

張艷老師 

2020 07/29 11:17
1、如果預(yù)估金額不對,那是不是也沒有關(guān)系?--沒有關(guān)系,本身就是預(yù)估嘛
2、可以先開具發(fā)票的
如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時(shí)給予評價(jià)。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解??!

84784957 

2020 07/29 11:42
那就是可以先開票給銷售方是吧?等貨到了再暫估?再重新算結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

張艷老師 

2020 07/29 13:01
1可以先開具發(fā)票
2不是等貨到了暫估,貨到發(fā)票到的話,就是正常入賬核算了。
3增值稅上是允許先賣后買模式的

84784957 

2020 07/29 13:07
現(xiàn)在要開票出去結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估價(jià)來結(jié)轉(zhuǎn),那到時(shí)候貨到和發(fā)票到是不是要重新沖掉這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,按新的入庫價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)正確成本?

張艷老師 

2020 07/29 14:21
不是這樣理解的,您現(xiàn)在只是先賣出去先開具發(fā)票而已,沒有完成實(shí)際的銷售過程,不涉及結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

84784957 

2020 07/29 14:33
如果只是銷售做銷售收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,那做報(bào)表要預(yù)交企業(yè)所得稅?按全部銷售收入額繳納?

張艷老師 

2020 07/29 16:08
這個(gè)不確認(rèn)收入呢,因?yàn)椴环蠒?jì)上確認(rèn)收入的條件,只是先開具發(fā)票而已。
不涉及確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。
分錄為
借:應(yīng)收賬款等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額
