問題已解決
請問我這個要申請退稅,我們是高新技術企業,季度按25%預交的,研發費用加計扣除也是匯算清繳才加計的,然后現在這個退稅額是怎么算出來的呢?



你這里的退稅金額是用應交的所得稅-已經預交的所得稅來計算得出的。
2020 08/01 11:55

84784961 

2020 08/01 12:23
但是我們申請退稅,稅率說寫明原因

84784961 

2020 08/01 12:24
申請了好多次都沒有通過

84784961 

2020 08/01 12:24
我就想知道因為那些原因導致退那么多稅的

陳詩晗老師 

2020 08/01 12:27
你如實按你這數據填寫,1,無形資產加計扣除,之前沒有享受,現在享受,導致預交多了多少

84784961 

2020 08/01 12:29
這個我知道,問題是稅率要說明原因,什么原因導致退稅這么多的

陳詩晗老師 

2020 08/01 12:31
你這就是原因啊。
你這就是為什么退的原因的啊。

84784961 

2020 08/01 12:34
但是這樣寫稅率退回來,說要重新寫。老師,我想知道的是之前要交這么多,后來什么原因導致少交,要退的?

陳詩晗老師 

2020 08/01 12:42
那這個不是要看你實際情況,為什么之前申報那么多,現在退這么多。
這不是要你自己才知道的嗎,你 自己為什么之前利潤這么多,現在匯算時這么少。
你如實分析原因寫明就是了

84784961 

2020 08/01 12:43
我剛剛接手的,所以我把報表都發給您了,希望您幫我看看是什么原因

陳詩晗老師 

2020 08/01 12:54
如果你也是剛接手的,那你需要去查看一下你現在這申報表中的收入、成本、費用。
和之前預交申報表中的收入、成本、費用,利潤相差是哪些。
然后分析出原因再如實說明填寫。
