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可以借:預提費用,貸:其他應付款款嗎



你好
具體的什么業務的
2020 08/02 13:46

84785043 

2020 08/02 13:47
員工購買的東西報銷

郭老師 

2020 08/02 13:47
預提費用取消了
具體的什么費用

84785043 

2020 08/02 13:47
買的菜費

84785043 

2020 08/02 13:48
那我應該計入什么科目,來反應這個費用是屬于本期的,發票跨月到的

郭老師 

2020 08/02 13:49
這個是免費的食堂嗎

84785043 

2020 08/02 13:50
對員工來說免費,對外收費

郭老師 

2020 08/02 13:53
你好
你們是餐飲的嗎

84785043 

2020 08/02 13:53
我們是養老機構

84785043 

2020 08/02 13:55
可以借:其他應收款—預提費用,貸:其他應付款嗎

郭老師 

2020 08/02 13:55
職工的那一部分和給外面的那部分能分開嗎
分不開的借原材料貸其他應付款

84785043 

2020 08/02 13:55
不知道如何寫才能將費用計入本期

郭老師 

2020 08/02 13:56
領用了借主營業務成本貸原材料

84785043 

2020 08/02 13:58
老師,不考慮菜費,我就是想問本月沒收到發票,可以當做是本期的費用入賬嗎

84785043 

2020 08/02 14:00
比如本月員工自付購買的辦公用品,下月發票才能,怎樣做分錄可以入本期費用

郭老師 

2020 08/02 14:00
可以
借管理費用貸其他應付款

84785043 

2020 08/02 14:02
那下個月發票來了,還要做分錄嗎,還是把發票直接放入上月的費用中一起粘貼

郭老師 

2020 08/02 14:03
上月的分錄不變金額是負數
然后做發票的

84785043 

2020 08/02 14:04
是紅沖上月的那筆費用,再做正常的

郭老師 

2020 08/02 14:05
是的
是這么理解的

84785043 

2020 08/02 14:06
好的好的,謝謝老師

84785043 

2020 08/02 14:08
老師,這樣做合規嗎

郭老師 

2020 08/02 14:09
企業安權責發生制做賬可以
