問題已解決
做了無票收入的業務,下次需要開發票,怎么處理開票金額和無票收的金額,如果不處理,會形成一次收入2次報稅



您好,1、做無票收入時,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
納稅申報時,做未開具發票的申報。
2、后期開具發票時,先沖之前做無票收入的分錄,借應收賬款(紅字),貸主營業務收入(紅字),應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
再按發票金額做藍字分錄,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
納稅申報時,藍字發票按正常進行申報,未開具發票處的數據都填紅字。
2020 08/05 15:21
