問題已解決
老師,我們簡易計稅項目的勞務分包出去后差額交稅的這個要怎么做賬呢?



借銀行貸主營業務收入,應交稅費
借主營業務成本,應交稅費抵減金額貸應付職工薪酬
2020 08/13 10:10

84784970 

2020 08/13 10:15
老師,應交稅費——抵減金額,是收到勞務發票上的增值稅額是嗎?

郭老師 

2020 08/13 10:16
你好
是的
安抵扣的稅額

84784970 

2020 08/13 10:18
嗯嗯,老師我做賬沒有用到建筑類的會計科目,我可以直接把應付職工薪酬換成銀行存款嗎?

郭老師 

2020 08/13 10:21
這個不是你們單位的職工的可以

84784970 

2020 08/13 10:27
不是喲,這個是項目上的民工工資。

郭老師 

2020 08/13 10:28
勞務費的嗎
是的話可以
