問題已解決
老師,這道題選項C應交稅費是不是因為遞延資產減少25萬,也應該是減少25萬,對于應納稅所得額的影響應該是調減100萬,對嗎?



你好,同學。你這里
借 所得稅費用 25
貸 遞延所得稅資產 25
2020 08/30 11:10

84785042 

2020 08/30 11:35
什么意思,不是很明白

陳詩晗老師 

2020 08/30 11:41
你這里這個壞賬,在稅法上本就沒有認可,所以不管是多少,都不會影響應交所得稅。
影響的只是遞延所得稅和所得稅費用的。

84785042 

2020 08/30 11:45
那針對應納稅所得額為什么要調減100呢

陳詩晗老師 

2020 08/30 11:52
在計稅上不認可這個100,這里并不影響計稅,調整的只是應收賬款會計賬面價值的

84785042 

2020 08/30 14:19
老師,這道題為什么調整應納稅所得額了呢

陳詩晗老師 

2020 08/30 14:28
你這里20萬計提的壞賬,在計稅上本就沒有認可,你這只是調整遞延所得稅和所得稅費用的
就是在會計利潤的基礎上加上這個20萬,你上面也說了不影響應納稅所得額的。

84785042 

2020 08/30 15:56
第兩張圖片寫明調減應納稅所得額20萬

陳詩晗老師 

2020 08/30 16:13
錯了啊,你這里明顯是有問題的,這個不可能是調減應交稅費的。你上面明明也寫了壞賬不計應納稅所得額。

84785042 

2020 08/30 16:43
那圖二課本上的調減應納稅所得額是怎么回事

陳詩晗老師 

2020 08/30 17:10
看不明白你這里是什么意思,我的理解是錯誤 了。
