問題已解決
請(qǐng)教一個(gè)問題,去年一年的銀行費(fèi)用,現(xiàn)在收到了增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,怎么做賬務(wù)處理呢?



您好,可以抵扣的,先把去年的發(fā)票調(diào)整一下
借方負(fù)數(shù):財(cái)務(wù)費(fèi)用
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020 09/08 14:39

84785035 

2020 09/08 14:48
是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,不計(jì)入以前年度損益調(diào)整?

84785035 

2020 09/08 14:49
另外需要調(diào)整企業(yè)所得稅嗎?

宸宸老師 

2020 09/08 14:49
您好,金額小的話直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
金額大的話,需要以前年度損益調(diào)整科目代替

84785035 

2020 09/08 14:53
所得稅調(diào)整嗎?

宸宸老師 

2020 09/08 14:54
您好,如果計(jì)入 以前年度損益調(diào)整的話,所得稅不需要調(diào)整

84785035 

2020 09/08 17:51
為什么計(jì)入 以前年度損益調(diào)整的話,所得稅不需要調(diào)整

宸宸老師 

2020 09/08 18:07
您好,所得稅是需要調(diào)整的,我上面打錯(cuò)字了,抱歉
