問題已解決
老師,請問這題怎么做?可以詳細說下解題過程嗎?



你好,需要計算作好了發給你
2020 10/09 09:35

84785018 

2020 10/09 09:35
好的,等您~

暖暖老師 

2020 10/09 10:17
原來抵扣過進項稅額,現在不可以簡易計稅

暖暖老師 

2020 10/09 10:17
借銀行存款60000
貸固定資產清理53097.35
應交稅費應交增值稅—銷項稅6902.65

暖暖老師 

2020 10/09 10:19
這個分錄才是出售時正確的分錄13%的稅率的

84785018 

2020 10/09 10:22
那在這個題里選哪項,具體的分錄是怎樣,因為調整的業務跨年了

暖暖老師 

2020 10/09 10:29
多余的固定資產清理轉入資產處置損益,用以前年度代替

暖暖老師 

2020 10/09 10:30
這樣答案應該是第2個對的

84785018 

2020 10/09 10:34
那這個其他應收款是怎么回事?

暖暖老師 

2020 10/09 10:40
這里是我們計算錯誤繳納的稅款,應該回收

84785018 

2020 10/09 10:43
實際工作中的操作是怎樣的?稅局能退回嗎?還是只能補稅?這個其他應收款是為了調賬?具體也收不回什么?

暖暖老師 

2020 10/09 10:44
能退回來的這個,實際操作是補繳的
