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建筑行業簡易征收項目,差額征收納稅,如何寫會計分錄

84785042| 提問時間:2020 10/12 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸主營業務收入應交稅費簡易計稅 借工程施工 應交稅費簡易計稅 貸銀行存款
2020 10/12 10:45
84785042
2020 10/12 10:46
“主營業務收入”是按開票上的不含稅金額,還是按含稅開票金額-差額征收稅額
郭老師
2020 10/12 10:47
你好 不含稅銷售額的
84785042
2020 10/12 10:49
注意 是簡易征收,差額征收哦,“應交稅費”應該是按差額征收稅額寫分錄吧
郭老師
2020 10/12 10:52
你好 你看成本不是給你沖了嗎
84785042
2020 10/12 10:55
我是建筑企業,簡易征收項目,按分包款項扣減后的差額進行納稅.目前開始是300萬,票面稅額是87378.64.分包款是260萬,實際納稅11650.48.具體開票時的會計分錄怎么寫?
郭老師
2020 10/12 11:10
票面稅額是87378.64. 金額是多少
84785042
2020 10/12 11:14
什么金額?不含稅金額就是300萬減稅額2912621.36;按差額征收納稅11650.48,那主營業務收入就和不含稅開票金額不一樣啊
郭老師
2020 10/12 11:34
借銀行存款 貸主營業務收入300 應交稅費87278.64 借工程施工 應交稅費87278.48-11650.48 貸銀行存款
84785042
2020 10/12 11:45
第一個分錄 主營業務收入按300?
郭老師
2020 10/12 11:50
是不含稅銷售額按發票的
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