問題已解決
老師,請教一下,公司自建在建工程是2017年入的賬860萬,現在配套費交了90萬在建工程賬面余額950萬,,投入使用,稅務局要核定房產稅,稅務部門按照預算部門決算價550萬+土地價格200萬核定房產稅,老師,現在在建工程賬和決算價不一致,需不需要調賬



你好,同學。
要調整的,你這是要按最后 的決算 價格調整處理的。
2020 10/21 10:12

84784956 

2020 10/21 10:16
老師,怎么做會計分錄呢?怎么調整?

陳詩晗老師 

2020 10/21 10:16
借,在建工程
貸,應付賬款
或相反分錄,差額調整處理就是了的

84784956 

2020 10/21 10:17
老師,我們是自建,沒有應付賬款科目

84784956 

2020 10/21 10:18
自己買材料入的賬

陳詩晗老師 

2020 10/21 10:21
你決算,差額 這部分錢是哪里多付或少付的,你要調整的啊。

84784956 

2020 10/21 10:22
沒有多付也沒有少付

84784956 

2020 10/21 10:22
就是為了少核定房產稅,把決算價做低的

陳詩晗老師 

2020 10/21 10:25
那你這就是稅收口徑 的調整,你會計口徑 是不調整扣阿。
你這是計稅和會計口徑 的差異。

84784956 

2020 10/21 10:27
老師,需要調整嗎

陳詩晗老師 

2020 10/21 10:27
不用,如果不是你會計層面決算,是稅法核定 不用的

84784956 

2020 10/21 10:28
那會不會給后續查賬帶來麻煩

陳詩晗老師 

2020 10/21 10:31
不會,你交稅按計稅口徑 交就是了,
