問題已解決
發生銷售折讓,折扣金額和原金額一同開在同一張增值稅專用發票上,那么銷售方可以將折讓的金額進行所得稅前扣除,那么如果發生折讓是在之后呢?比方說1號開具專票1萬,3號談妥折讓2000元,開具紅字專票沖減銷項稅額,但是這折讓金額是分別在兩張發票上體現的,該折讓發票是不是只可以沖減銷售方的銷項稅額,銷售方并不能在所得稅前扣除?



同學你好
對的,這個是不能的
2020 10/26 12:18

發生銷售折讓,折扣金額和原金額一同開在同一張增值稅專用發票上,那么銷售方可以將折讓的金額進行所得稅前扣除,那么如果發生折讓是在之后呢?比方說1號開具專票1萬,3號談妥折讓2000元,開具紅字專票沖減銷項稅額,但是這折讓金額是分別在兩張發票上體現的,該折讓發票是不是只可以沖減銷售方的銷項稅額,銷售方并不能在所得稅前扣除?
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