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補繳19年個人所得稅及產生滯納金怎么做分錄?



你好,補繳的所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:
1、計提稅款時
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整。
2、補交稅款時
借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款
2020 11/03 11:19

84785028 

2020 11/03 11:20
補繳個人所得稅

紫藤老師 

2020 11/03 11:21
你好,借;應交稅費——個人所得稅
,貸;銀行存款

84785028 

2020 11/03 11:23
稅收滯納金計入營業外支出??

紫藤老師 

2020 11/03 11:23
借:以前年度損益調整
貸:銀行存款
同時調整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整。

84785028 

2020 11/03 11:36
工程施工科目余額被結轉到了貸方怎么辦

紫藤老師 

2020 11/03 11:41
那么就是你多結轉了的

84785028 

2020 11/03 11:44
多結轉了怎么辦?

紫藤老師 

2020 11/03 11:46
那你就可以轉回來的

84785028 

2020 11/03 11:54
怎么轉回來?

84785028 

2020 11/03 14:09
你好,請問怎么轉回來

84785028 

2020 11/03 14:09
工會經費可以補計提嗎?

紫藤老師 

2020 11/03 15:21
借 工程施工
貸主營業務成本

紫藤老師 

2020 11/03 15:21
工會經費可以補計提

84785028 

2020 11/03 15:26
金額就是多結轉的那個金額嗎?不需要寫什么說明嗎,稅務局查到會不會出問題

紫藤老師 

2020 11/03 15:27
你就寫摘要就可以了的

84785028 

2020 11/03 15:28
公司收到一張4月份車輛保險的發票,但是之前會計做賬少計提了發票中的車船稅,我這個月可以直接把他的車船稅補計到這個月嗎?借管理費用貸應交稅費 借應交稅費 貸應付賬款,這樣做對嗎

紫藤老師 

2020 11/03 15:29
借稅金及附加
貸應交稅費
?借應交稅費?
貸應付賬款

84785028 

2020 11/03 15:29
就是可以計到11月的,沒有影響嗎

紫藤老師 

2020 11/03 15:30
?你好,那樣也是可以的

84785028 

2020 11/03 15:39
前期會計把車船稅計入了管理費用,我可以直接紅沖期憑證然后更正為正確的憑證嗎?

紫藤老師 

2020 11/03 15:40
? 你好,對的,你的理解是正確的?
