問題已解決
老師,建筑行業,干的業主的活,用的**公司 那個是總包那個是分包



你好
也業主分包給被**的公司
2020 11/04 17:34

84785020 

2020 11/04 17:35
那就是總包是業主,分包是**公司

郭老師 

2020 11/04 17:36
你好
是的
不是你們公司

84785020 

2020 11/04 17:37
現在11月份業主沒有撥款也沒有開票,那我們現在準備了材料票(專票)給**公司,比如明年一月份撥款**公司開票給業主,我們去年開的材料票可以抵扣嗎?

郭老師 

2020 11/04 17:40
你好
可以抵扣的
正常抵扣

84785020 

2020 11/04 17:51
問題一可以提前開票,比如這個月給業主開票產生銷項稅了,正好之前開的的可以用來做進項抵扣~問題二跨年也可以用?

郭老師 

2020 11/04 17:57
你好
是的可以
可以抵扣

84785020 

2020 11/04 17:59
老師,比如公司增值稅是9%附加10%,印花稅0.03%,企業所得稅2%,算下來一共是多少稅,是不是不提供成本票就要按照這個比例交

郭老師 

2020 11/04 18:02
加起來是12%以內。
是的

84785020 

2020 11/04 18:07
這個按照不含稅算,還是9+1+0.0003+2=12.0003

郭老師 

2020 11/04 18:08
附加稅他雖然是10%,但是是根據9%的10%啊。

郭老師 

2020 11/04 18:08
你好
9%加9%*10%加萬分之三加2%的

84785020 

2020 11/04 18:10
老師也就是11.9003~

郭老師 

2020 11/04 18:12
你好
9改成一就可以了
