問題已解決
一般納稅人項目簡易計稅,分包了勞務,分包公司提供了專票給總包公司,已經認證抵扣了,跨月發現錯誤,可以差額征稅,分包公司是不是開紅字發票沖紅,再開一張普票,總包的增值稅申報表是不是必須更正申報,進行退稅,因為一般納稅人簡易計稅項目的發票已經開給了開發公司了,我公司重復納稅了



你這里幾個主體的關系是什么?
一般納稅人項目是總包方嗎?
如果是發票什么時候開的?什么時候報稅的?
2020 11/20 06:16

84784989 

2020 11/20 08:12
我是建筑總包方,收到了分包方的專票,分包已經繳納了稅費,總包單位也已經把發票開給了開發單位,建筑公司沒有把分包出去的部分進行差額征稅申報,全額繳納了稅款,分包單位也全額繳納了稅款,而建筑總包方也把分包方的提供的專票進行了認證抵扣,如今發現了錯誤,因為是建筑總包方的簡易計稅項目

84784989 

2020 11/20 10:35
一般納稅人簡易計稅的項目,還可以把勞務進行在分包嗎?

馬老師 

2020 11/20 10:44
那就做更正申報,可以勞務分包。簡易計稅只是進賬不得抵扣,不影響其他的!

84784989 

2020 11/20 10:50
那總包方可以差額征稅,現在的情況是,總包方跟分包方都開票分別在各自的公司都繳納了稅款,分包方必須重新開具普通發票給總包方吧,然后總包方也需要更正申報,要把分包出去的部分勞務,在總公司進行差額征稅嗎?總包方是那不是更正申報后要進行稅務局退稅了

馬老師 

2020 11/20 17:16
總包方提供的是建筑服務吧?總公司又是咋回事?

84784989 

2020 11/20 17:18
就是建筑公司是總包方,總包方已經給建設單位開了簡易計稅的專票3%了,

84784989 

2020 11/20 17:20
勞務公司分包方給建筑總包方也開了專票3%,已經認證抵扣了,我是不是建筑總包方,跟勞務公司分包方都要進行更正申報了。

84784989 

2020 11/20 17:25
而且建筑公司總包方,也開了票給建設單位。也繳納了稅費,更正申報后,可以更正為差額征稅了,是不是,建筑公司總包方交的稅可以,退回。勞務公司分包方也已經交了這部分稅
