問題已解決
老師我們是建筑業 收到一比預付款,并已開票 ,要怎么記賬?



你好!
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2020 12/15 18:49

84785039 

2020 12/15 18:50
我們這個還沒有完工? 所有費用都在工程施工中記錄
那我有了收入成本怎么算?

韋老師 

2020 12/15 18:51
這個預付款是按照完工進度支付給你們嗎

84785039 

2020 12/15 18:51
嗯是按照完工進度付的

韋老師 

2020 12/15 18:52
成本你按照完工進度結轉啊

84785039 

2020 12/15 18:53
老師那這個成本要怎么計算?依據什么計算?

韋老師 

2020 12/15 18:58
你們應該有個工程預算的,這個工程大概多少錢,工程結算也是按照工程進度來的,你用這個工程進度乘以工程造價總額就是成本了。

84785039 

2020 12/15 18:59
好的謝謝老師

84785039 

2020 12/15 19:00
老師還有一個問題:這個工程成本都是分項目算得嗎?可以混淆嗎?

韋老師 

2020 12/15 19:00
不客氣,祝你工作順利!

韋老師 

2020 12/15 19:00
分項目算的,不要混肴。

84785039 

2020 12/15 19:04
好的好的 老師建筑這個會計分錄有沒有總結?

韋老師 

2020 12/15 19:11
沒有哦,建議你去看學堂建筑業實操課程哦。
