問題已解決
請問老師年末有開了發票但是未付款的款項,該如果做分錄,下一年支出時又該如何做分錄?是政府會計



您好,您企業是否有應付賬款~暫估科目?
2020 12/15 20:13

84785022 

2020 12/15 20:14
老師您好,是事業單位,有應付賬款科目

小林老師 

2020 12/15 20:15
您好,那是可以分錄,收發票,貸應付賬款~暫估(紅字)貸應付賬款。付款,借應付賬款貸銀行存款?

84785022 

2020 12/15 20:19
我收到發票時做了借:業務活動費,貸:其他應付款,付款的時候借:其他應付款,貸:銀行存款,想知道這種情況付款時預算會計分錄應該怎么做

小林老師 

2020 12/15 20:20
您好,您的分錄是正確的。

84785022 

2020 12/15 20:21
預算會計應該怎么做呢?我做的是財務會計的

小林老師 

2020 12/15 20:22
您好,不好意思。預算會計分錄不是很清楚。
