問題已解決
年底行政單位是不是先對(duì)賬,在結(jié)賬。年底都有哪些需要結(jié)轉(zhuǎn)?如何結(jié)賬?還有些什么是需要注意的?



你好,同學(xué)。先對(duì)賬,再結(jié)賬處理的。
相關(guān)收入、支出、費(fèi)用、要結(jié)轉(zhuǎn)到相關(guān)凈資產(chǎn)處理的
2020 12/17 21:09

84784954 

2020 12/17 22:47
有具體的嗎?頭一次有點(diǎn)蒙。還有如何做決算?

陳詩(shī)晗老師 

2020 12/17 22:54
先對(duì)賬呀,如果說對(duì)賬沒有問題的話,你再把這些相關(guān)科目的余額轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)科目處理就可以了。
