問題已解決
老師請問我是事業單位,對往來核銷的賬務處理怎么做呢?



也就是說,有些款項你收不到了,是吧。
財務會計
借,壞賬準備
貸,應收帳款
2020 12/23 17:46

84784978 

2020 12/24 10:55
老師我單位沒有提過壞賬準備咋做賬呢?

陳詩晗老師 

2020 12/24 11:39
你后面確認時補計提就可以了

84784978 

2020 12/24 12:54
老師你好我單位有一項固定資產沒有幾計提過折舊,現在報廢了,怎么做賬務處理呢?

陳詩晗老師 

2020 12/24 13:37
你之前沒有計提折舊,現在報廢的話,你直接按照全部的原子做一個報廢損失處理就可以完成,這里還有另外一種處理方式,就是把之前沒有計提的折舊補提,補了之后再做報廢處理。

84784978 

2020 12/24 14:37
借固定資產累計折舊
貸固定資產
借業務管理費用
貸固定資產累計折舊的
這樣對嗎?

陳詩晗老師 

2020 12/24 14:45
你把業務管理費用換成以前年度盈余調整
你這里跨年了
