問題已解決
公司辦公室裝修,在簽訂裝修合同的時候,款項還未付。是不是要先掛帳,賬務處理“借:長期待攤費用 待:其他應收款.這樣對嗎



有沒有發生,有發生才寫這個,只是簽訂合同不做分錄
2020 12/24 12:41

84784948 

2020 12/24 12:46
有發生了,我看賬上掛著借;長期待攤費用 貸其他應收款 。老師,在我完工了,款項也預付了,是不是就要沖減預付款,借:長期待攤費用 貸預付賬款。同時每個月月底進行攤銷

maize老師 

2020 12/24 12:55
借;長期待攤費用 貸其他應收款?這個沒有差額貼這個后面借;長期待攤費用 貸其他應收款 有差額做,借;長期待攤費用 負數? 貸其他應收款 負數 之后按發票做,

maize老師 

2020 12/24 12:56
之后次月開始攤銷,你這個之前付款做借預付賬款嗎?那回來發票做借:長期待攤費用 貸預付賬款。
