問題已解決
老師你好!應付職工薪酬年底可以有余額嗎?我們都是本月計提,下月發放。如果不允許有余額,12月份的工資是否就不計提了,等到2021年發放時再補提?謝謝!



您好
應付職工薪酬年底可以有余額
2021 01/06 14:04

84784974 

2021 01/06 14:19
老師你好!收到總金額的10%作為工程款定金,發票已開,借:預收賬款 貸:工程結算 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)。后期按完工造價開票收款,是計入應收賬款科目嗎?謝謝!

bamboo老師 

2021 01/06 14:46
一預到底 后期還是用預收賬款科目就好了

84784974 

2021 01/06 15:21
老師你好!手工記賬,分項目核算,賬本上工程施工、主營業務收入,主營業務成本科目要按項目分賬頁紙進行記賬嗎?謝謝!

bamboo老師 

2021 01/06 15:44
要按項目分賬頁紙進行記賬 是的

84784974 

2021 01/06 16:04
老師你好!建筑勞務公司,小規模納稅人。第三季度開出勞務發票普票35萬,有三張發票稅率是3%的,總額30萬。還開出一張稅率是1%的勞務發票普票。報稅時是按1%繳納增值稅的,現在稅務局要求3%的發票在這個月作廢,重新開出1%稅率的發票,我該如何處理?謝謝!

bamboo老師 

2021 01/06 16:35
您的意思是一月份開具紅字發票嗎

84784974 

2021 01/06 16:40
老師你好!是的。先開紅字發票,再將稅率改為1%重新開,發票總額不變,還是30萬。謝謝!

bamboo老師 

2021 01/06 16:55
那要我幫您寫一月份的分錄?還是?
