問題已解決
暫估的費用發票匯算清繳前收到怎么做賬



你這個有差額嗎,沒有直接貼之前后面,有補上,少做,借以前年度損益調整,貸其他應付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,多做做相反,
2021 01/09 11:44

84785004 

2021 01/09 11:46
小會計準則還用以前年度損益調整么

84785004 

2021 01/09 11:48
暫估做借:管理費用貸:應付賬款發票到了怎么做賬

84785004 

2021 01/09 11:48
沒有差額

maize老師 

2021 01/09 11:58
不用,這個不需要做,直接發票貼之前后面,
