問(wèn)題已解決
老師,什么情況下需要暫估入庫(kù)呢



同學(xué)您好,貨物已驗(yàn)收入庫(kù)但是發(fā)票沒(méi)到,需要暫估入庫(kù)
祝您學(xué)習(xí)愉快
2021 01/10 07:19

84785012 

2021 01/10 07:26
老師,暫估入庫(kù)后月底成本怎么處置

宮老師 

2021 01/10 07:34
如果月底發(fā)票沒(méi)到,就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月發(fā)票到了沖減暫估成本,重新入賬即可

84785012 

2021 01/10 08:53
老師,怎么按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本

宮老師 

2021 01/10 08:58
同學(xué)你好,分錄如下
(1)按購(gòu)貨合同金額暫估入賬
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
(2)銷售時(shí)
借:銀行存款等
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(3)按暫估價(jià)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
(4)收到進(jìn)貨發(fā)票后,沖銷暫估入賬,
借:庫(kù)存商品(紅字)
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(紅字)
然后,按實(shí)際成本入賬
借:庫(kù)存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
(5)沖銷按暫估價(jià)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的已銷售產(chǎn)品成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)
貸:庫(kù)存商品(紅字)
然后,按實(shí)際成本計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
祝您學(xué)習(xí)愉快

84785012 

2021 01/10 09:02
老師,購(gòu)買材料已付款,未收到材料貨物怎么記賬

84785012 

2021 01/10 09:02
發(fā)出商品未收到貨款怎么入賬

宮老師 

2021 01/10 09:58
購(gòu)買材料已付款,未收到材料
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
發(fā)出商品未收到貨款,需要根據(jù)你們?nèi)绾魏炗喌暮贤袛啵绻l(fā)出商品就可以確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
如果需要對(duì)方確認(rèn)收貨才能確認(rèn)收入
借:發(fā)出商品
貸:庫(kù)存商品

84785012 

2021 01/10 10:12
老師,是這樣的,公司是高新企業(yè),做農(nóng)業(yè)行業(yè),購(gòu)入材料后自己組裝調(diào)試后售出,怎么入賬,購(gòu)入材料時(shí),材料入庫(kù)但是發(fā)票沒(méi)到怎么入賬 ,商品出庫(kù)但未開(kāi)票怎么入賬

宮老師 

2021 01/10 10:17
材料入庫(kù)發(fā)票沒(méi)到
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估
商品出庫(kù)沒(méi)開(kāi)票
借:在途物資
貸:庫(kù)存商品
