問題已解決
老師,現在印花稅不是每個月申報?現在我們申報12月份加工承攬合同是負數,之前是多交了稅款,那這個月我們還申報嗎



你好,印花稅可以不用繳納稅款,但是申報要看一下這個稅種是不是核定的每個月都要申報的
2021 01/12 10:26

84784960 

2021 01/12 10:30
這個稅種是每個月核定要申報的,我們一整年計算下來,這個月就是負數了,意思是之前多繳納稅款了,這樣的情況是負數稅局一定不給辦理退稅了吧

王晶老師 

2021 01/12 10:32
嗯嗯,是的呢,那0申報的呢

84784960 

2021 01/12 10:36
好的,還有請教給個問題哈,這兩個月我們公司申報增值稅的時候,發現增值稅附表一自動導出來的13%開具增值稅專票數據和稅盤打印出來的開票數據不一致的情況,往月都是一致的,出現這樣情況,一般是什么原因會出現這樣的情況呢

王晶老師 

2021 01/12 10:39
金額不對還是稅額有小數點的差異

84784960 

2021 01/12 10:40
整個數據都有差

王晶老師 

2021 01/12 10:42
那是應該 是數據沒有同步

84784960 

2021 01/12 10:53
往月都沒有問題呢,就這兩個月就出現13%數據不一致的現象

84784960 

2021 01/12 11:18
老師,我發現問題了,我們當月沖了一張11月份的一張專票,在12月18日都已經沖成功了,會不會是稅局數據不同步呢

王晶老師 

2021 01/12 11:31
那是有點延誤的呢,有時候數據

84784960 

2021 01/12 11:33
那最后按稅盤的數據來申報為準?

王晶老師 

2021 01/12 14:40
按照稅盤的數據申報
