問題已解決
金蝶迷你版,老師,這是我的明細表,我現在在做12月的賬,要結轉應交稅費,怎么會和科目余額表的應交稅費數字對應不起來



你看一下,你是不是有應交稅費的借方余額,這個借方余額是不是體現在了一年內到期的非流動資產里面。
2021 01/12 15:56

84784966 

2021 01/12 15:57
不懂呀,老師你看我的科目余額表

84784966 

2021 01/12 16:00
這是12月的,但我還沒有結賬

陳詩晗老師 

2021 01/12 16:03
這里你這里應交稅費一四八一四點四五填在你的資產負債表里面呀。

84784966 

2021 01/12 16:03
12月開了兩張普票,第四季度都沒有超過30萬

陳詩晗老師 

2021 01/12 16:03
到底是什么問題啊?你到底是問你這個表和資產負債表不符還是什么問題?

84784966 

2021 01/12 16:05
沒有問資產負債表嘛,不是年底要結轉應交稅費,還有本年利潤,我到底要按哪個金額來結轉應交稅費,是明細表里的還是科目余額表里的

陳詩晗老師 

2021 01/12 16:18
應交稅費,不結轉,她是負債,有余額正常的

84784966 

2021 01/12 16:36
那些是不用交的,我要給他結轉出來要用哪個數字

陳詩晗老師 

2021 01/12 16:55
只有損益類科目才需要結轉同學,損益類,就是相關的收入類費用類。

84784966 

2021 01/12 17:05
增值稅呢?需要結轉出來嗎?

陳詩晗老師 

2021 01/12 17:07
增值稅不用,增值稅不是屬于損益類。

84784966 

2021 01/12 19:15
那像這種增值稅不用管它,這個城建稅和印花稅呢,期末借方有余額,需要調嗎?如果需要應該怎么調

陳詩晗老師 

2021 01/12 20:58
都不用應交稅費,是屬于負債類,都不用處理,只是你的稅金及附加處理就可以了。
