問題已解決
老師你好!我們公司是物業公司,在20年12月結轉所有業主水費時,把其中一戶業主的水費算錯了,12月這戶業主是沒有產生水費的,現在要怎么更正呢?



你好
多做了的做預收賬款
少做了做應收
2021 02/06 09:35

84784947 

2021 02/06 09:40
我上個月是做了應收,現在想把這次費用沖了,而且是跟其他業主的費用合在一起做在一張憑證上,要怎么沖減呢?

郭老師 

2021 02/06 09:41
你們收業主的做收入的吧

84784947 

2021 02/06 09:44
是的,做了收入,現在想更正要怎么更正呢老師!

郭老師 

2021 02/06 09:44
借應收賬款
貸主營業務收入
是吧
這個就對的
你說的沖費用是啥

84784947 

2021 02/06 09:47
我是說其中有一戶業主的水費算錯了,他當月并沒有產生水費,我想把它沖掉

郭老師 

2021 02/06 09:49
借應收負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數

84784947 

2021 02/06 09:53
12月是好多筆收入合在一起做的,可以就單單沖減這一筆是吧?

郭老師 

2021 02/06 09:56
你好可以這么做的

84784947 

2021 02/06 10:12
老師這是我12月正常做的賬

84784947 

2021 02/06 10:13
現在可以這樣更正是吧?

郭老師 

2021 02/06 10:14
你好,可以這么做的。

84784947 

2021 02/06 10:16
好的,謝謝老師

郭老師 

2021 02/06 10:17
不用客氣,工作愉快。
