問題已解決
老板名下有兩家公司,甲公司和乙公司。甲公司代收乙公司房租,掛往來。借:銀行存款 貸:其他應收款 ~乙 。現在不代收了,就直接甲收,請問怎么做分錄。之前做代收的分錄怎么進行調整。



你好
是收入的嗎
借銀行存款貸主營業務收入應交稅費
2021 02/21 19:24

84785019 

2021 02/21 19:40
是收入?那之前的賬務處理,掛往來的那筆,怎么調帳

84785019 

2021 02/21 19:40
是收入的

郭老師 

2021 02/21 19:49
借其他應收款
貸主營業務收入
應交稅費
需要把錢收回來

84785019 

2021 02/21 19:53
之前那筆掛往來的收入,就是按照你剛剛的那筆分錄調帳嗎?是跨年調整,需不需要做特殊處理

郭老師 

2021 02/21 19:53
把主營業務收入改以前年度損益調整

84785019 

2021 02/21 19:56
調帳的這筆分錄,就是借:其他應收款~乙 貸:以前年度損益調整 對嗎

郭老師 

2021 02/21 19:57
需要交增值稅
貸應交稅費
加上這個

84785019 

2021 02/21 20:11
沒開發票,金額不大

郭老師 

2021 02/21 20:14
無票收入一樣需要交增值稅

84785019 

2021 02/21 20:41
那個借:其他應收款~明細科目是掛乙吧

郭老師 

2021 02/21 20:42
是的
是的
是的
是的

84785019 

2021 02/21 21:01
我突然想起來,這個是跨年賬務調整,是不是要特殊處理

郭老師 

2021 02/21 21:03
以前年度損益調整不是嗎
匯算清繳增加收入

84785019 

2021 02/21 21:07
那分錄怎么做?

郭老師 

2021 02/21 21:08
還是上面的
給你寫了
