問題已解決
老師好,我們單位是建筑行業,收到甲方工程款未開稅票怎么做賬務處理?開稅票又怎么做呢?



借銀行 貸預收或者是應收開發票做借應收或者是預收 貸工程結算,應交增值稅,
2021 03/09 14:33

84784961 

2021 03/09 15:49
老師好,扣工人的生活費怎么做分錄

maize老師 

2021 03/09 15:54
工資表上面扣嗎,借應付職工薪酬,貸其他應收款,借其他應收款 貸營業外收入,

84784961 

2021 03/09 16:11
老師好,公司每個月給項目部放有備用金,項目部拿備用金款給買菜,每個月買多少菜到月底項目經理把買菜多少費用匯總做出來每個人扣多少上報給財務,財務根據上報單據扣每個工人的錢

maize老師 

2021 03/09 16:17
借應付職工薪酬,貸其他應收款,借其他應收款 貸營業外收入, 買菜這個做福利費下面,這個對應工資表上面扣做這個

84784961 

2021 03/09 16:19
老師,這是扣回來之后做的分錄吧

maize老師 

2021 03/09 16:22
是的,是的,發工資扣這個分錄做一起,和工資發做一起的

84784961 

2021 03/09 16:27
老師好,那項目部在財務拿備用金交上來沖減備用金的工人扣款啊

maize老師 

2021 03/09 16:34
支出做借其他應收款 貸銀行,報銷做借管理費用福利費,貸應付職工薪酬,福利費,借應付職工薪酬福利費,貸其他應收款,
