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我是建筑安裝企業,請問老師工程剛開工需要預收部分工程款,但對方要求先開票。在還沒有成本的情況下開出發票怎樣結轉成本?



你不能做收入,還沒有開工呢,做借銀行 貸預收 應交增值稅,只能這樣掛著
2021 03/20 20:01

84785000 

2021 03/20 20:02
但已經開票,不能確認收入嗎?

maize老師 

2021 03/20 20:04
你這個應該是開預收款,不開工程服務,612建筑服務預收款(建筑服務預收款) 這個是不征稅,應該是開這個,這個對應做借銀行 貸預收了,只有有完工進度對應才做收入結轉成本

84785000 

2021 03/20 20:07
我們屬于包工包料的,比如100萬的工程,合同約定開工即預收30%的工程款,但對方要求見票付款。這種情況下分錄怎么做?成本怎么處理?

maize老師 

2021 03/20 20:09
這個還沒有開工,沒有開工不能掛主營業務收入,你實在想做收入話,開發票收入/總收入= 開發票成本/總成本,這樣倒推出來開發票對應成本多少去暫估去結轉

84785000 

2021 03/20 20:13
意思是合同預計100萬的總收入,總成本80萬。預開票30萬,暫估結轉24萬成本嗎?

84785000 

2021 03/20 20:15
主要是發票已經開出去了,應交稅費已經產生,不掛收入那掛哪個科目合適些呢?

maize老師 

2021 03/20 20:17
是的, ,1 ,你開發票就開錯,開預收款不征稅,我上面寫了,正規是開這個,沒有開工話, 2 ,你這個只是收款開發票,那只能算預收,所以這個我掛預收沒有掛收入,

84785000 

2021 03/20 20:19
主要對方要求按合同內容開票

maize老師 

2021 03/20 20:27
1 開之后借銀行 貸預收, 應交增值稅,借預收 貸工程結算,有完工進度,再按完工進度做? 借主營業務成本,合同毛利,貸主營業務收入,

84785000 

2021 03/20 20:30
我沒有設工程結算,而且本月開票可能下月才能付款

maize老師 

2021 03/20 20:33
借應收 貸 應交增值稅,不含稅部分沒有收款不做

84785000 

2021 03/20 20:36
但這樣的話,月底申報增值稅的時候申報系統自動同步開票金額和會計處理收入金額不一致怎么辦

maize老師 

2021 03/20 20:40
你怕稅局找你們就做借應收 貸主營業務收入,借主營業務成本,貸工程施工,不按建安 合同準則做賬話,沒使用工程結算話, 你去按我上面發暫估那個比例先掛成本,

84785000 

2021 03/20 20:47
我是借應收30 貸收入27.52 貸稅費2.48,借:成本24貸工程施工24,這樣一來我又不知道需不需要暫估工程施工了,還是先就這樣等工程施工為貸余額,后期有發生額了再沖抵?

maize老師 

2021 03/20 20:55
先不暫估材料人工等,是的,后續發生再沖,

84785000 

2021 03/20 20:56
好的,非常感謝汪老師!

maize老師 

2021 03/20 21:01
好的我先回復別的學員了
