問題已解決
請木木老師,這是后面的部分,需要從內部控制以及審計程序的角度分析一下



1,存在內部信息系統缺陷,導致 內控無效
2,上述信息系統缺陷,并非系統部分原因,還有執行人員的不當導致?
2021 03/26 15:44

84784966 

2021 03/26 15:52
管理層舞弊也是其中一部分原因吧,這種是不是屬于無法被發現的缺陷,那后面會計師事務所被牽連的問題該怎么分析

陳詩晗老師 

2021 03/26 17:50
管理層舞弊也是屬于一部分原因的。
后面沒太明白您是什么意思?

84784966 

2021 03/26 17:53
就是訴訟中追加會計師事務所這種情況,事務所的馬后炮和防火墻兩種定位對瑞幸來說會造成不同的影響嗎

陳詩晗老師 

2021 03/26 18:05
您這里事務所這邊只是按他獲取的證據來進行評判,并不會對被審計 單位 造成影響。只是審計 報告 中的結論會有所影響。

84784966 

2021 03/26 18:11
明白了,那下面調查者使用的的審計程序呢,目前應該是有詢問、觀察、分析程序,請問函證和細節測試算嗎

陳詩晗老師 

2021 03/26 18:14
審計程序,對不同的審計對象和范圍,可采用不同的程序。上面的程序 都是可能用到的

84784966 

2021 03/26 18:21
那這道題我得回答幾個具體的,光是這段材料能直接提現的呢

陳詩晗老師 

2021 03/26 18:24
1,信息系統內部缺陷
2,系統執行人員沒執行內部控制
3,存在管理層由于內部控制未得到一致執行的舞弊風險。
你是在考綜合么

84784966 

2021 03/26 18:38
不是為綜合做準備。我這里的問題沒了,感謝
