問題已解決
18年的時候,預收客戶了一筆貨款,當時沒有開發票,沖的在建工程: 借:銀行存款1000000 借:在建工程(其他)-1000000 之后在建工程轉入了無形資產: 借:無形資產200000 在建工程(其他)1000000 貸:在建工程(安裝工程)600000 在建工程(建筑工程)600000 現在公司已經正式運營,給客戶開具了普通發票1000000,該怎么做分錄?



同學你好,建議分錄如下:
借:無形資產,100萬元
貸:其他業務收入,100萬元
到科技局辦理免增值稅備案后,再開具發票。
2021 03/28 20:19
