問題已解決
有一張發票我們是購買方,我上個月已經認證入賬了,但是對方說票有問題,這個月沖紅了,那我需要怎么做賬呢



同學你好
那你就要原分錄負數紅沖
2021 03/29 13:41

84784957 

2021 03/29 13:43
那已經認證的怎么稅款怎么調整呢

樸老師 

2021 03/29 13:48
直接轉出就可以了

84784957 

2021 03/29 13:48
是不是需要進項稅額轉出?因為我已經認證了

84784957 

2021 03/29 13:49
如何做分錄呢

樸老師 

2021 03/29 13:54
對的
需要轉出的
借原材料負數
貸應付賬款負數
貸進項轉出
這樣做

84784957 

2021 03/29 13:58
直接這樣嗎

樸老師 

2021 03/29 14:03
進項不要負數紅沖
都是用進項轉出的

84784957 

2021 03/29 14:03
那分錄不平啊?

樸老師 

2021 03/29 14:11
平呀
為啥不平呢?
借原材料負數
貸應付賬款負數
貸進項轉出

84784957 

2021 03/29 14:14
這個是原來的分錄,這個月我要怎么做分錄

樸老師 

2021 03/29 14:23
借庫存商品負數
貸其他應付款
貸進項轉出

樸老師 

2021 03/29 14:24
借庫存商品負數6485.03
貸其他應付款負數7280
貸進項轉出794.97

84784957 

2021 03/29 14:26
好的謝謝

樸老師 

2021 03/29 14:34
滿意請給五星好評,謝謝
