問題已解決
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會計做的,應交稅費-應交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧,公司又沒有實際收到稅局退回的錢,直接做一筆應交稅費-應交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎?



你好不需要做這個的減免的2%,忽略就可以,不需要做。
2021 04/24 11:05

郭老師 

2021 04/24 11:05
按1%的應交增值稅,借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。

84785002 

2021 04/24 11:07
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 交完后 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 忽略2%減免,是這樣吧

郭老師 

2021 04/24 11:09
你好
是的
是這么做的
