問題已解決
老師,去年暫估的勞務費(已經結轉成本了)現在收到發票了,怎么做賬



你好,
之前怎么做的
2021 05/09 16:47

84784967 

2021 05/09 16:49
借:主營業務成本 貸:暫估應付款

84784967 

2021 05/09 16:49
現在就把這筆沖掉,重新寫一個就可以了對吧

郭老師 

2021 05/09 16:50
你好
暫估和發票一樣的可以

老師,去年暫估的勞務費(已經結轉成本了)現在收到發票了,怎么做賬
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容