問題已解決
申報增值稅的時候,附表一填完以后保存,銷項稅額合計數據和總表的銷項稅額差一點,差0.04,還有一家差0.01,附表一數據導入的時候是和稅控系統一樣的,可是我一填未開票收入部分,稅額尾數就變化,未開票數據沒有問題,然后我就把已開票的調整和稅控數據尾數一樣,可是到填主表以后,主表代入的銷項和附表一銷項不同,我初始化多次重新填還是有之前的差異,我改咋辦?就按主表代入的那個銷項稅額報稅嗎



您好,就按這個報稅就可以,四舍五入差額引起可以忽略
2021 05/18 05:31

84784976 

2021 05/18 07:54
老師,關鍵是附表一的銷項合計數據和主表代入的銷項稅額差,我多次數據初始化重新填附表一,主表代入數據還是和附表一合計有差額,這樣是不是沒有關系?只要我能申報成功并清卡就行?如果這樣做了,我賬面需不需要做啥處理啊?會計科目怎么做

maize老師 

2021 05/18 08:03
沒有關系,四舍五入原因這個,不需要處理,你這個交稅稅額和你賬上有沒有差異,有差額,差額通過營業外收入或者營業外支出調平就可以
