問題已解決
老師,上個(gè)月的材料單價(jià)入錯(cuò)了,實(shí)際單價(jià)更多,已經(jīng)結(jié)賬了,這個(gè)月怎么處理呢?



你好,需要沖銷之前錯(cuò)誤的入賬分錄,然后做正確的入賬分錄?
2021 05/19 09:10

84784958 

2021 05/19 09:10
老師,那成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么做呢?

鄒老師 

2021 05/19 09:16
你好,之前的成本是少結(jié)轉(zhuǎn)了??

84784958 

2021 05/19 09:23
對(duì)的,這個(gè)怎么辦呢?并且進(jìn)銷存里面又怎么處理呢?

鄒老師 

2021 05/19 09:24
你好,需要把之前少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn),然后對(duì)進(jìn)銷存賬簿做相應(yīng)的調(diào)整?
